Files
star-erp/resources/markdown/manual/purchasing-workflow.md
sky121113 8207e6fe94
All checks were successful
Koori-ERP-Deploy-System / deploy-demo (push) Has been skipped
Koori-ERP-Deploy-System / deploy-production (push) Successful in 56s
docs: 撰寫操作手冊正式內容 (新手上路、採購、庫存、FAQ)
2026-02-13 15:54:37 +08:00

35 lines
1.3 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 採購流程說明
本系統提供完整的採購管理流程,從廠商資料建立到進貨驗收。
## 1. 廠商資料管理
在建立採購單之前,必須先確認供應商資料已建立:
- 路徑:`供應鏈管理 > 廠商資料管理`
- 功能:新增、編輯或停用供應商。
## 2. 採購單 (Purchase Order) 流程
採購單是系統核心流程的起點:
1. **建立採購單**
- 路徑:`供應鏈管理 > 採購單管理`
- 點擊「建立採購單」,選擇供應商、預計進貨倉庫與商品明細。
2. **狀態說明**
- `草稿`:編輯中,尚未正式生效。
- `待審核`:已提交,等待主管核准。
- `已核准`:已核准,可進行後續進貨。
- `已結案`:進貨完成。
## 3. 進貨單 (Goods Receipt) 流程
當貨物送達倉庫時,需進行進貨點收動作:
1. 路徑:`供應鏈管理 > 進貨單管理`
2. 點擊「建立進貨單」,**引用採購單 (PO)**。
3. 確認實際收貨數量、批號與有效日期(若適用)。
4. 儲存後,系統將自動增加對應倉庫的庫存。
> [!IMPORTANT]
> 進貨單一旦儲存,系統會立即更新庫存餘額。請務必確認數量正確。
---
*下一章:[庫存管理規範](inventory-management)*